2022年徐闻县文化广电旅游体育局部门预算

2022年 徐闻县文化广电旅游体育局 部门预算


目 录

第一部分  徐闻县文化广电旅游体育局概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分  2022年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分  2022年部门预算情况说明

第四部分  名词解释


第一部分  徐闻县文化广电旅游体育局 概况

一、主要职责

 (一)贯彻落实党的文化工作方针政策,贯彻执行国家、省、市有关文化、广播电视、旅游、体育工作的方针政策。研究拟订全县文化、广播电视、旅游、体育方面政策措施,起草历史文化保护方面的规范性文件。

(二)统筹规划全县文化事业、文化产业、旅游产业、体育事业和体育产业发展工作,拟订产业发展规划并组织实施。推进文化、广播电视、旅游、体育体制机制改革和创新,促进文化产业、旅游产业、体育产业融合发展。

(三)组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利

用工作,拟订文化旅游资源开发规划,引导社会投资发展文化旅游产业,开发文化旅游产品,旅游经济运行监测,指导推进全县旅游发展。负责全县文化、旅游、体育统计工作及行业信息发布。

(四)研究拟订全县文化、广播电视、旅游、体育人才发展规划并组织实施,推动高素质专业化文化、广播电视、旅游、体育人才队伍建设。

(五)制定全县文化、旅游、体育市场开发战略并组织实施,指导文化、旅游、体育市场发展,促进文化、旅游、体育对外、港澳台及区域交流与合作,促进文化、旅游、体育市场推广。负责徐闻县旅游整体形象打造及传推广。管理全县重大文化活动,指导全县性重大旅游、体育活动。

(六)指导、管理全县文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种的发展。

(七)负责公共文化事业、旅游业、体育事业发展工作,推进全县文化、旅游、体育公共服务体系建设,指导实施全民健身计划。推进文化、旅游、体育行业信息化建设。实施文化、旅游、体育惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。统筹、协调和指导全县文化、旅游、体育设施建设。

(八)指导、管理全县文物保护和博物馆工作,组织文物评估保护利用和考古项目实施,推动、完善文物和博物馆公共服务体系建设。指导全县文化遗产项目申报及文化遗产地管理工作。协助相关职能部门开展历史文化名城(镇、村)保护和监督管理工作。负责非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(九)对全县文化和旅游市场经营进行监管,对高危险性体育项目经营活动进行行业监管。推进文化、旅游、体育行业信用体系和行业标准化建设,指导监督全县文化、旅游、体育行业安全生产工作,加强旅游的综合协调和应急救援工作。

(十)负责对全县文化、文物、广播电视、电影、出版、旅游、体育等市场实施综合执法。组织查处全县文化、文物、广播电、电影、出版、旅游、体育等市场的违法行为,督查督办大案要案,维护市场秩序。

(十一)监管广播电视、信息网络视听节目服务机构和业务,监管广播电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体视听节目以及境外落地电视频道,监管、指导、监测广播电视节目传输和安全播出,监管境外广播电视节目的引进和播出。对从事演艺活动、广播电视节目制作的民办机构进行指导和监管。

(十二)筹规划竞技体育发展和运动项目设置与布局,指导协调体育训练和体育竞赛,指导运动队伍建设,协调运动员社会保障工作。负责由我县举办的省、市内外体育比赛和参加省、市以上综合性运动会的组织管理及统筹安排。指导、协调、监督全县性体育竞赛。统筹规划青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

(十三)完成县委、县政以及上级文化广电旅游体育部门交办的任务。

(十四)职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革。衔接市文化广电旅游体育局下放委托的文化、广播电视、旅游、体育部分县级行政许可事项,加强对涉及文化、广播电视、旅游、体育安全事项的监管。推动文化、旅游、体育行业信用体系建设,完善“双随机、一公开”监管机制,强化事中事后监管。提升服务水平,提高办事效率。完善文化、广播电视、旅游、体育公共服务体制,推进公共服务标准化、均等化、数字化、社会化,扶持基层乡镇公共服务体系建设。

(十五)有关职责分工。县文化广电旅游体育局负责动漫、网络游戏相关产业规划、市场监管,并对影视动漫、网络视听中的动漫节目进行管理。县新闻出版局负责对出版环节的动漫和游戏出版物网上出版发行进行管理。 

二、部门机构设置

一、机构设置:

徐闻县文化广电旅游体育局单位独立编制机构数4个,包括行政单位1个,事业单位3个。独立核算单位机构共4个,包括下属行政单位1个,事业单位3个。

二、人员构成:

徐闻县文化广旅游体育局实有在职人员83人,行政人员22人参照公务员法管理事业人员4人,非参公事业人员57人。行政离退休人员32人,事业离退休人员36人。  

三、部门预算构成

  本部门预算为汇总预算,包括:本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括:徐闻县文化馆、徐闻县博物馆和徐闻县图书馆。 


第二部分  2022 年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称: 徐闻县文化广电旅游体育局 

单位:万元

收        入

支        出

项    目

预算

项    目

预算

一、预算拨款

3446.40

一、一般公共服务支出

0.00

二、财政专户拨款

0.00

二、外交支出

0.00

三、其他资金

0.00

三、国防支出

0.00



四、公共安全支出

0.00



五、教育支出

0.00



六、科学技术支出

0.00



七、文化旅游体育与传媒支出

3010.61



八、社会保障和就业支出

143.99



九、卫生健康支出

65.65



十、节能环保支出

0.00



十一、城乡社区支出

0.00



十二、农林水支出

0.00



十三、交通运输支出

0.00



十四、资源勘探工业信息等支出

0.00



十五、商业服务业等支出

0.00



十六、金融支出

0.00



十七、援助其他地区支出

0.00



十八、自然资源海洋气象等支出

0.00



十九、住房保障支出

87.65



二十、粮油物资储备支出

0.00



二十一、国有资本经营预算支出

0.00



二十二、灾害防治及应急管理支出

0.00



二十三、其他支出

138.50

本年收入合计

3446.4

本年支出合计

3446.40

四、上级补助收入

0.00

二十四、对附属单位补助支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

二十五、上缴上级支出

0.00

六、用事业基金弥补收支差额

0.00

二十六、结转下年

0.00

收入总计

3446.40

支出总计

3446.40

注: 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。


表2

收入总体情况表

单位名称: 徐闻县文化广电旅游体育局 

单位:万元

功能分类科目

合计

财政拨款收入

财政专户拨款收入

其他资金收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

教育收费

其他专户收入拨款

事业收入

经营收入

其他收入


合计

3446.40

3307.90

138.5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

3010.60

3010.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

  文化和旅游

2679.62

2679.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070101

    行政运行

702.97

702.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070104

    图书馆

93.27

93.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

    群众文化

104.10

104.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070111

    文化创作与保护

10.83

10.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070113

    旅游宣传

3.50

3.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

    其他文化和旅游支出

1764.95

1764.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20702

文物

203.99

203.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070204

文物保护

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070205

博物馆

79.99

79.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070299

    其他文物支出

104.00

104.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20703

体育

127.00

127.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070306

    体育训练

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070307

    体育场馆

26.00

26.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070308

    群众体育

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070399

    其他体育支出

92.00

92.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

143.99

143.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

  行政事业单位养老支出

138.40

138.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

    机关事业单位养老保险缴费支出

92.31

92.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

46.08

46.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

  其他社会保障和就业支出

5.59

5.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

5.59

5.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

65.65

65.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

65.65

65.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

46.82

46.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

18.83

18.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

87.65

87.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

87.65

87.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

87.65

87.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

138.50

0.00

138.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

138.50

0.00

138.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

138.50

0.00

138.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注: 无。

 

表3

支出总体情况表

单位名称: 徐闻县文化广电旅游体育局 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

结转下年

科目编码

科目名称


合计

3446.40

1205.83

2240.57

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

3010.61

908.53

2102.07

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

  文化和旅游

2679.62

835.64

1843.97

0.00

0.00

0.00

0.00

2070101

    行政运行

702.97

658.31

44.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2070104

    图书馆

93.27

73.24

20.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

    群众文化

104.10

104.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070111

    文化创作与保护

10.83

0.00

10.83

0.00

0.00

0.00

0.00

2070113

    旅游宣传

3.50

0.00

3.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

    其他文化和旅游支出

1764.95

0.00

1764.95

0.00

0.00

0.00

0.00

20702

文物

203.99

72.89

131.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2070204

文物保护

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070205

博物馆

79.99

72.89

7.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2070299

    其他文物支出

104.00

0.00

104.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20703

体育

127.00

0.00

127.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070306

    体育训练

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070307

    体育场馆

26.00

0.00

26.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070308

    群众体育

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070399

    其他体育支出

92.00

0.00

92.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

143.99

143.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

  行政事业单位养老支出

138.40

138.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

    机关事业单位养老保险缴费支出

92.31

92.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

46.08

46.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

  其他社会保障和就业支出

5.59

5.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

5.59

5.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

65.65

65.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

65.65

65.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

46.82

46.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

18.83

18.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

87.65

87.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

87.65

87.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

87.65

87.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

138.50

0.00

138.50

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

138.50

0.00

138.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

138.50

0.00

138.50

0.00

0.00

0.00

0.00

注: 无。 


表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称: 徐闻县文化广电旅游体育局 

单位:万元

收        入

支        出

项    目

预算

项    目

预算

一、一般公共预算

3307.90

一、一般公共服务支出

0.00

二、政府性基金预算

138.50

二、外交支出

0.00

三、国有资本经营预算

0.00

三、国防支出

0.00



四、公共安全支出

0.00



五、教育支出

0.00



六、科学技术支出

0.00



七、文化旅游体育与传媒支出

3010.61



八、社会保障和就业支出

143.99



九、卫生健康支出

65.65



十、节能环保支出

0.00



十一、城乡社区支出

0.00



十二、农林水支出

0.00



十三、交通运输支出

0.00



十四、资源勘探工业信息等支出

0.00



十五、商业服务业等支出

0.00



十六、金融支出

0.00



十七、援助其他地区支出

0.00



十八、自然资源海洋气象等支出

0.00



十九、住房保障支出

87.65



二十、粮油物资储备支出

0.00



二十一、国有资本经营预算支出

0.00



二十二、灾害防治及应急管理支出

0.00



二十三、其他支出

138.50

本年收入合计

3446.40

本年支出合计

3446.40



二十四、结转下年

0.00

收入总计

3446.40

支出总计

3446.40

注: 表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。


表5

一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

单位名称: 徐闻县文化广电旅游体育局 

单位:万元

功能科目名称

一般公共预算支出

小计

其中:基本支出

项目支出

合    计

3,307.90

1,205.83

2,102.07

[207]文化旅游体育与传媒支出

3,010.61

908.53

2,102.07

  [20701]文化和旅游

2,679.62

835.64

1,843.97

    [2070101]行政运行

702.97

658.31

44.66

    [2070104]图书馆

93.27

73.24

20.04

    [2070109]群众文化

104.10

104.10

0.00

    [2070111]文化创作与保护

10.83

0.00

10.83

    [2070113]旅游宣传

3.50

0.00

3.50

    [2070199]其他文化和旅游支出

1,764.95

0.00

1,764.95

  [20702]文物

203.99

72.89

131.10

    [2070204]文物保护

20.00

0.00

20.00

    [2070205]博物馆

79.99

72.89

7.10

    [2070299]其他文物支出

104.00

0.00

104.00

  [20703]体育

127.00

0.00

127.00

    [2070306]体育训练

3.00

0.00

3.00

    [2070307]体育场馆

26.00

0.00

26.00

    [2070308]群众体育

6.00

0.00

6.00

    [2070399]其他体育支出

92.00

0.00

92.00

[208]社会保障和就业支出

143.99

143.99

0.00

  [20805]行政事业单位养老支出

138.40

138.40

0.00

    [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

92.31

92.31

0.00

    [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出

46.08

46.08

0.00

  [20899]其他社会保障和就业支出

5.59

5.59

0.00

    [2089999]其他社会保障和就业支出

5.59

5.59

0.00

[210]卫生健康支出

65.65

65.65

0.00

  [21011]行政事业单位医疗

65.65

65.65

0.00

    [2101101]行政单位医疗

46.82

46.82

0.00

    [2101102]事业单位医疗

18.83

18.83

0.00

[221]住房保障支出

87.65

87.65

0.00

  [22102]住房改革支出

87.65

87.65

0.00

    [2210201]住房公积金

87.65

87.65

0.00

注: 无。 


表6

一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)

单位名称: 徐闻县文化广电旅游体育局 

单位:万元

部门预算支出经济科目

政府预算支出经济科目

预算


合    计

1,205.83

[301]工资福利支出

[501]机关工资福利支出

695.22

  [30101]基本工资

  [50101]工资奖金津补贴

459.78

  [30102]津贴补贴

  [50101]工资奖金津补贴

17.30

  [30107]绩效工资

  [50101]工资奖金津补贴

23.12

  [30108]机关事业单位基本养老保险缴费

  [50102]社会保障缴费

67.21

  [30109]职业年金缴费

  [50102]社会保障缴费

33.54

  [30110]职工基本医疗保险缴费

  [50102]社会保障缴费

25.97

  [30112]其他社会保障缴费

  [50102]社会保障缴费

3.87

  [30113]住房公积金

  [50103]住房公积金

64.43

[301]工资福利支出

[505]对事业单位经常性补助

277.96

  [30101]基本工资

  [50501]工资福利支出

185.98

  [30107]绩效工资

  [50501]工资福利支出

17.77

  [30108]机关事业单位基本养老保险缴费

  [50501]工资福利支出

25.11

  [30109]职业年金缴费

  [50501]工资福利支出

12.55

  [30110]职工基本医疗保险缴费

  [50501]工资福利支出

11.61

  [30112]其他社会保障缴费

  [50501]工资福利支出

1.73

  [30113]住房公积金

  [50501]工资福利支出

23.21

[302]商品和服务支出

[502]机关商品和服务支出

22.53

  [30201]办公费

  [50201]办公经费

7.50

  [30207]邮电费

  [50201]办公经费

3.06

  [30231]公务用车运行维护费

  [50208]公务用车运行维护费

4.20

  [30239]其他交通费用

  [50201]办公经费

7.14

  [30299]其他商品和服务支出

  [50299]其他商品和服务支出

0.63

[302]商品和服务支出

[505]对事业单位经常性补助

5.38

  [30201]办公费

  [50502]商品和服务支出

3.08

  [30207]邮电费

  [50502]商品和服务支出

0.90

  [30231]公务用车运行维护费

  [50502]商品和服务支出

1.40

[303]对个人和家庭的补助

[509]对个人和家庭的补助

204.73

  [30302]退休费

  [50905]离退休费

176.66

  [30307]医疗费补助

  [50901]社会福利和救助

28.07

注: 无。  

 

表7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称: 徐闻县文化广电旅游体育局 

单位:万元

项        目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

行政经费

43.75

43.75

0.00

0.00

“三公”经费

8.00

8.00

0.00

0.00

      其中:(一)因公出国(境)支出

0.00

0.00

0.00

0.00

            (二)公务用车购置及运行维护支出

5.60

5.60

0.00

0.00

                  1.公务用车购置

0.00

0.00

0.00

0.00

                  2.公务用车运行维护费

5.60

5.60

0.00

0.00

            (三)公务接待费支出

2.40

2.40

0.00

0.00

注: 无。 


表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称: 徐闻县文化广电旅游体育局 

单位:万元

功能分类科目

政府性基金预算支出

科目编码

科目名称

小计

其中:基本支出

项目支出


合    计

138.50

0.00

138.50

229

其他支出

138.50

0.00

138.50

22960

彩票公益金安排的支出

138.50

0.00

138.50

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

138.50

0.00

138.50

注: 无。  


表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称: 徐闻县文化广电旅游体育局 

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算支出

科目编码

科目名称

小计

其中:基本支出

项目支出


合    计

0.00

0.00

0.00

注: 无。  


第三部分  2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

 2022 年本部门收入预算3446.40 万元,比上年增加1182.20 万元,增长52.21 %,主要原因是项目收入预算增加 ;支出预算3446.40 万元,比上年增加1182.20 万元,增长52.21 %,主要原因是项目支出预算增加 。

二、“三公”经费安排情况

 2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费8 万元,比上年减少2.60 万元,下降24.53 %,主要原因是根据公务接待实际业务量压减公务接待预算 。其中:因公出国(境)费0 万元,比上年增加0 万元,增长0 %,主要原因是与上年持平,无增减变化 ;公务用车购置及运行费5.60 万元(公务用车购置费0 万元,比上年增加0 万元;公务用车运行维护费5.60 万元,比上年增加0 万元。)比上年增加0 万元,增长0 %,主要原因是与上年持平,无增减变化 ;公务接待费2.40 万元,比上年减少2.60 万元,下降52 %,主要原因是根据公务接待实际业务量压减公务接待预算 。

三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年,本部门机关运行经费安排43.75 万元,比上年增加15.64 万元,增长55.64 %,主要原因是在职在编人数增加。 

四、政府采购情况

 2022 年本部门政府采购安排1220 万元,其中:货物类采购预算20 万元,工程类采购预算1000 万元,服务类采购预算200 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021 年12 月31 日,本部门固定资产金额6647.21 万元,分布构成情况为:房屋16640.91 平方米,车辆4 辆,单价在100万元以上的设备0 台等。本年度拟购置固定资产20 万元,主要是空调、电脑、资料柜 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目

预算数

绩效目标

0

注: 无。 


第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费:指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中:因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

2022年徐闻县文化广电旅游体育局(汇总)预算.pdf