2017年一般公共预算安排的行政经费及“三公” 经费预算表
2017年本部门“三公”经费预算安排6.45万元,比上年增加2.6万元,增长67%,主要原因是虽然公车改革减少辆数,但公车使用频数就增加。其中:因公出国(境)费0万元,与上年保持不变;公务用车购置及运行费5.6万元,比上年增加2.6万元,增长67%,主要原因是虽然公车改革减少辆数,但公车使用频数就增加;公务接待费0.85万元,与上年保持不变。
2017年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 | |
单位名称: | 单位:万元 |
项目 | 2017年预算 |
行政经费 | 309.622 |
“三公”经费 | 6.45 |
其中:(一)因公出国(境)支出 | 0 |
(二)公务用车购置及运行维护支出 | 5.6 |
1.公务用车购置 | 0 |
2.公务用车运行维护费 | 5.6 |
(三)公务接待费支出 | 0.85 |