2019年
徐闻县安全生产监督管理局 部门预算
目 录
第一部分 徐闻县安全生产监督管理局 概况
一、主要职责
二、部门预算构成
第二部分 2019 年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)
七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
八、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2019 年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 徐闻县安全生产监督管理局 概况
一、主要职责
徐闻县安全生产监督管理局成立于2002 年,当时是县经科局下属单位,于2006 年独立为正科级行政单位,为县政府工作部门,曾于2012 年6 月改名为徐闻县市场与安全监管局,又于2015 年3 月改为徐闻县安全生产监督管理局,现任局长为王赤同志。根据《关于印发<徐闻县市场与安全监管局主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》(徐机编〔2012〕13 号)、《关于增加县市场与安全监管局行政执法专项编制的通知》(徐机编〔2013〕51 号)核定,我局主要工作职责、内设机构、人员编制如下:
(一)部门职能
1.承担县安全生产委员会办公室的日常工作;
2.负责对全县工矿商贸企业及各领域的安全生产综合监督管理;
3.负责对本行政区域安全生产动态进行巡查,依法查处生产经营单位违法案件以及有关监督检查、行政处罚、行政强制工作;参与辖区重大生产安全事故的调查处理、办理结案,组织查处事故中的违法行为并监督落实,对辖区内生产经营单位重大危险源实时监控;对县级审批的新建、改建、扩建项目安全生产经营“三同时”执行情况进行执法检查,查处违反违定、擅自生产的行为;实施全天候安全生产值班;负责组织指挥和协调安全生产事故应急处理及重特大安全生产事故应急救援工作;
4.指导、协调、督促各乡镇政府、街道办事处和县直有关部门、行业的安全生产工作;
5.负责对全县重大危险源的直接监督检查;
6.组织、指导全县安全生产责任考核;组织安全生产大检查和专项督查;组织、检查安全生产宣传、教育工作;负责生产经营单位主要责任人、安全管理人员、注册安全主任、特种作业人员等考核发证工作;组织、协调或参与全县重大、特大事故的调查和按权限进行事故审批结案工作;负责全县安全生产信息统计、发布工作;负责县政府及县安全生产委员会布置安全生产工作的督办等;
7.负责安全生产许可的审批、核准以及许可事项的日常和重点监督检查;
8.指导、监督企业安全评估评价工作及新建、改建、扩建项目“三同时”情况。
9.负责烟花爆竹生产经营单位安全生产和监督管理工作,组织查处烟花爆竹安全生产事故。
10.承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查的责任。负责职业卫生安全许可证的初审工作,组织查处职业危害事件和违法违规行为。
11.负责农村市场监督管理和行政执法工作。
12.承办县政府和市安全生产监督管理局交办的其他事项。
(二)人员构成情况
局机关行政编制12 名,事业编制4 人,后勤服务人员数2 名;实有在职人员29 人,离退休人员4 人。
二、部门预算构成
本部门没有下属单位,部门决算单位为局,我局部门设5 个内设机构,分别是办公室、执法监察股(执法监察大队)、监督管理股、职业安全健康监督管理股、应急办(安全生产应急救援监控指挥中心)。
第三部分 2019 年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2019 年本部门收入预算 243.3226 万元,比上年 221.5519万元增加21.7707 万元, 增长9.83 %,主要原因是本部门工作业务不断扩大,灾害防治及应急管理项目增多 ;支出预算 243.3226 万元,比上年 221.5519万元增加21.7707 万元, 增长9.83 %,主要原因是 本部门工作业务不断扩大,灾害防治及应急管理项目增多 。
二、“三公”经费安排情况
2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.80 万元,比上年 增加/减少0 万元, 增长/下降0 %,主要原因是 与上年持平,无增减变化 。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年 增加/减少0 万元, 增长/下降0 %,主要原因是 与上年持平,无增减变化 ;公务用车购置及运行费 0 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 2.80 万元),比上年 增加/减少0 万元, 增长/下降0 %,主要原因是 与上年持平,无增减变化 ;公务接待费 0 万元,比上年 增加/减少0 万元, 增长/下降0 %,主要原因是 与上年持平,无增减变化 。
三、机关运行经费安排情况
机关运行经费是指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。 2019 年,本部门机关运行经费安排 10.7976 万元, 比上年 10.7880万元增加0.0096 万元, 增长0.089 %,主要原因是 本部门新增3名录用公务员,同时全体干部职工都严格按照相关规定,在办公费、邮电费等方面都厉行节约。
四、政府采购情况
2019 年本部门政府采购安排 0 万元,其中:货物类采购预算 0 万元,工程类采购预算 0 万元,服务类采购预算 0 万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至 2018 年 12 月 31 日,本部门固定资产金额 121.8182 万元,分布构成情况为:房屋 0 平方米,车辆 2 辆,单价在100万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元,主要是 0 等。
六、重点项目预算绩效目标情况
2019 年,本部门重点项目绩效目标情况如下
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
九、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。
十、“三公”经费:指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中:因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。
【说明:本项为必须公开内容,可解释本部门预算特有的较为专业的名词,或是财政预算编制方面名词(以下名词解释供参考,各部门可以根据实际情况自行增加)】