2017年徐闻县粮食局部门决算
目 录
第一部分 徐闻县粮食局概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 徐闻县粮食局2017年部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 徐闻县粮食局2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 徐闻县粮食局概况
(一)部门主要职责
徐闻县粮食局是主管粮食工作的职能部门。主要职责:贯彻执行国家粮食工作的各项方针、政策和法规,拟订粮食工作的地方性规定并组织实施;负责全县粮食安全工作;负责县级储备粮和粮食仓储管理;负责驻徐部队军粮供应管理工作;负责社会粮食流通统计工作;承办县委、县政府交办的其他工作。
(二)机构设置
按照部门决算编报要求,纳入我部门2017年部门预算编报范围的单位共1个,包括局本级,本部门没有下属下单位。
(1)徐闻县粮食局是县政府赋予行政管理职能事业单位,并经省编委批准参照公务员管理单位,行政级别为正科级。
(2)徐闻县粮食局设有5个内设机构,分別为:办公室、人事股、业务股、财审、监督检查股。
(3)徐闻县粮食局行政编制18人,设局长1名、副局长2名、正副股长11名、核定机关后勒服务人员事业编制4人,现有在职人员14人、离岗退养人员人7、退休人员人44、离休干部3人。
第二部分 徐闻县粮食局2017年部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下:
(一)年度收入总体情况
徐闻县粮食局2017年度总收入 415.74 万元,其中本年收入415.74 万元。具体情况如下:
财政拨款收入 415.74万元,比上年决算数增加38.20.万元,增长10.12%。主要原因:一是财供人员工资调整,二是在职人员交通补贴。
(二)年度支出总体情况
徐闻县粮食局2017年度总支出415.74万元,其中本年支出 415.74万元。具体情况如下:
一般公共服务(类)支出 415.74万元,主要用于:工资福利支出141.00万元;商品和服务支出33.28万元;对个人和家庭的补助241.46万元。比上年决算数增加38.20万元,增长10.12%,主要原因是:一是财供人员工资调整,二是在职人员交通补贴。
二、徐闻县粮食局2017年度财政拨款收入支出总表说明
(一)2017年度财政拨款收入说明
徐闻县粮食局2017年度财政拨款收入合计 415.74万元。其中:一般公共预算财政拨款收入415.74万元,比年初预算数增加266.49万元,增长178.55 %;主要原因是:一是增加离退休人员对个人和家庭的补助;二是财供人员工资调整,三是在职人员交通补贴;
(二)2017年度财政拨款支出说明
徐闻县粮食局2017年度财政拨款支出合计415.74 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出415.74 万元,比年初预算数增加266.49 万元,增长178.55%;主要原因:一是增加离退休人员对个人和家庭的补助;二是财供人员工资调整,三是在职人员交通补贴;
分功能科目看,一般公共服务(类)人大事务(款) 415.74万元,主要用于粮油粮油事务;一般公共服务(类)政协事务(款)415.74万元,主要用于粮油事务。
三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
徐闻县粮食局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.77万元,完成预算3.96万元的 95.20%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0万元,完成预算 0万元的0 %;公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.34 万元,完成预算 1.40万元的95.71 %;公务接待费支出决算为 2.43 万元,完成预算 2.56万元的 94.92%。2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是 :认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约;
与上年相比,2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.22万元,减少5.51 %。其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0 万元,下降(增长) 0%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.08万元,下降5.63%;公务接待费支出决算减少0.14 万元,减少5.45 %。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公车改革;公务接待费支出减少的主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约;
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 0万元,占0 %;公务用车购置及运行维护费支出 1.34万元,占35.64 %;公务接待费支出 2.43万元,占64.46%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出 0万元。全年使用财政拨款安排局(部、委、办)机关及下属X个单位出国团组 0 个、累计0人次。开支内容包括:(1)参加0会议支出 0万元,主要用于...;(2)出国谈判、工作磋商支出 0万元,主要用于……;(3)境外业务培训及考察 0 万元,主要用于……。
2.公务用车购置及运行维护费支出 1.34 万元,其中:公务用车购置支出为 0万元,2017年公务用车购置数 0 辆,主要包括……;公务用车运行及维护支出 1.34万元,2017年局(部、委、办)机关及下属0个单位公务用车保有量为 1 辆,主要用于一般公务。
3.公务接待费支出 2.43万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作及农户粮情调查方面的接待……。2017年,局(部、委、办)机关及下属0个单位共接待国外来访团组 个,来访外宾 0人次,主要包括……;发生国内接待0 次,接待人数共 0 人。主要包括……。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年本部门机关运行经费支出415.74万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比上年增加38.20万元,增长10.12%。主要原因是:一是财供人员工资调整,二是在职人员交通补贴;。
(二)政府采购支出情况说明
2017年本部门政府采购支出总额2.28万元,其中:政府采购货物支出2.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况
截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆(用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备XX台(套),单价100万元以上专用设备XX台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求,我部门组织对xx年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目XX个,二级项目XX个,共涉及资金XX万元,自评覆盖率达到XX%。
组织对“XXXX”等XX个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出XX万元。从评价情况来看,XX项目支出绩效情况较为理想或不够理想,达到了或未达到项目申请时设定的各项绩效目标。……(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。
组织对XX个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出XX万元。从评价情况来看,XX项目支出绩效情况较为理想或不够理想,达到了或未达到项目申请时设定的各项绩效目标。……(请对整体支出绩效评价情况进行简单说明)。
2.部门决算中项目绩效自评结果(如有)。我部门在部门决算中增加了XXX及XXX项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,XXX项目自评得分为XX分。发现的主要问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。XXX项目自评得分为XX分。发现的主要问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……(在公开项目自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》)。
3.重点项目绩效评价报告(如有)。主要是指由财政部门组织开展的有关项目或由当地人大财政工委组织开展的重点项目绩效评价所形成的报告(部门要根据有关政务公开和保密条款审核)。
4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(由预算部门结合绩效评价工作开展情况,在征求本级财政部门业务处室意见的基础上自主选择公开)。
第三部分 名词解释
为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,格式如下:(以下专业名词解释供参考,各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入” “事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 徐闻县粮食局2017年部门决算表
1
收入支出决算批复表 | |||||
财决批复01表 | |||||
部门:徐闻县粮食局 | 金额单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 415.74 | 一、一般公共服务支出 | 17 | 415.74 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 18 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 19 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 20 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 21 | ||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 22 | ||
六、其他收入 | 7 | …… | 23 | ||
8 | 24 | ||||
本年收入合计 | 9 | 本年支出合计 | 25 | 415.74 | |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 415.74 | 结余分配 | 26 | |
年初结转和结余 | 11 | 其中:提取职工福利基金 | 27 | ||
其中:项目支出结转和结余 | 12 | 转入事业基金 | 28 | ||
13 | 年末结转和结余 | 29 | |||
14 | 其中:项目支出结转和结余 | 30 | |||
15 | 31 | ||||
总计 | 16 | 415.74 | 总计 | 32 | 415.74 |
2
收入决算批复表 | ||||||||||
财决批复02表 | ||||||||||
部门: | 徐闻县粮食局 | 金额单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 415.74 | 415.74 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 241.46 | 241.46 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 241.16 | 241.46 | |||||||
2080502 | 事业单离退休 | 241.46 | 241.46 | |||||||
222 | 粮油物资储备支出 | 174.28 | 174.28 | |||||||
22201 | 粮油事务 | 146.55 | 146.55 | |||||||
2220101 | 行政运行 | 141.00 | 141.00 | |||||||
2220102 | 一般行政管理事务 | 5.55 | 5.55 | |||||||
22204 | 粮油储备 | 27.73 | 27.73 | |||||||
2220499 | 其他粮油储备支出 | 27.73 | 27.73 |
3
支出决算批复表 | |||||||||
财决批复03表 | |||||||||
部门: | 徐闻县粮食局 | 金额单位:万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 415.74 | 415.74 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 241.46 | 241.46 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 241.46 | 241.46 | ||||||
2080502 | 事业单位离退出 | 241.46 | 241.46 | ||||||
222 | 粮油物资储备支出 | 174.28 | 174.28 | ||||||
22201 | 粮油事务 | 146.55 | 146.55 | ||||||
2220101 | 行政运行 | 141.00 | 141.00 | ||||||
2220102 | 一般行政管理事务 | 5.55 | 5.55 | ||||||
22204 | 粮油储备 | 27.73 | 27.73 | ||||||
2220499 | 其他粮油储备支出 | 27.73 | 27.73 |
4
财政拨款收入支出决算批复表 | |||||||
财决批复04表 | |||||||
部门:徐闻县粮食局 | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 415.74 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 415.74 | 415.74 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
7 | …… | 21 | |||||
8 | 22 | ||||||
本年收入合计 | 9 | 415.74 | 本年支出合计 | 23 | 415.75 | 415.74 | |
年初结转和结余 | 10 | 年末结转和结余 | 24 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 11 | 25 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
13 | 27 | ||||||
总计 | 14 | 415.74 | 总计 | 28 | 415.74 | 415.74 |
5
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 | ||||||||||||||||
财决批复05表 | ||||||||||||||||
部门: | 徐闻县粮食局 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 合计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 415.74 | 415.74 | 415.74 | 415.74 | ||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 241.46 | 241.46 | 241.46 | 241.46 | |||||||||||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 241.46 | 241.46 | 241.46 | 241.46 | ||||||||||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 241.46 | 241.46 | 241.46 | 241.46 | |||||||||
222 | 粮油物资储备支出 | 174.28 | 174.28 | 174.28 | 174.28 | |||||||||||
222 | 01 | 粮油事务 | 146.55 | 146.55 | 146.55 | 146.55 | ||||||||||
222 | 01 | 01 | 行政运行 | 141.00 | 141.00 | 141.00 | 141.00 | |||||||||
222 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | |||||||||
222 | 04 | 粮油储备 | 27.73 | 27.73 | 27.73 | 27.73 | ||||||||||
222 | 04 | 99 | 其他粮油储备支出 | 27.73 | 27.73 | 27.73 | 27.73 |
6
一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 | ||||||||
财决批复06表 | ||||||||
部门: | 徐闻县粮食局 | 金额单位:万元 | ||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目 编码 | 科目名称 | 金额 | 科目 编码 | 科目名称 | 金额 | 科目 编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 141.00 | 302 | 商品和服务支出 | 31.00 | 310 | 其他资本性支出 | 2.28 |
30101 | 基本工资 | 30201 | 办公费 | 3.88 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30102 | 津贴补贴 | 30202 | 印刷费 | 2.14 | 31002 | 办公设备购置 | 2.28 | |
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | |||
30104 | 其他社会保障缴费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 0.54 | 31006 | 大型修缮 | ||
30107 | 绩效工资 | 30206 | 电费 | 1.16 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30207 | 邮电费 | 1.12 | 31008 | 物资储备 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 241.46 | 30211 | 差旅费 | 1.03 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30301 | 离休费 | 23.28 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30302 | 退休费 | 200.37 | 30213 | 维修(护)费 | 1.38 | 31013 | 公务用车购置 | |
30303 | 退职(役)费 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 13.68 | 30215 | 会议费 | 31020 | 产权参股 | ||
30305 | 生活补助 | 30216 | 培训费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 2.43 | 304 | 对企事业单位的补贴 | ||
30307 | 医疗费 | 30218 | 专用材料费 | 30401 | 企业政策性补贴 | |||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | |||
30309 | 奖励金 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | |||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 2.52 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | ||
30311 | 住房公积金 | 30227 | 委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | |||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 30701 | 国内债务付息 | |||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 30707 | 国外债务付息 | |||
30314 | 采暖补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.35 | 399 | 其他支出 | ||
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 4.36 | 39906 | 赠与 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 4.13 | 30240 | 税金及附加费用 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 9.09 | ||||||
人员经费合计 | 382.46 | 公用经费合计 | 33.28 |
7
政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 | ||||||||||||||||
财决批复07表 | ||||||||||||||||
部门: | 徐闻县粮食局 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 合计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 |