2016年法制局部门预算
目 录
第一部分 法制局概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2016年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)
七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2016年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 法制局概况
一、主要职责
法制局是主管办理行政复议案件及出庭应诉、审核规范性文件及涉法的非规范性文件、开展行政执法监督及治理公路“三乱”等工作的职能部门。主要职责:办理行政复议案件及出庭应诉、审核规范性文件及涉法的非规范性文件、开展行政执法监督及治理公路“三乱”等工作。
二、机构设置
本部门没有下属单位。
第二部分 2016年部门预算表
见附件表格。
第三部分 2016年部门预算情况说明
(说明:在以下必须公开的基本说明基础上,可根据本部门情况加以细化说明)
一、部门预算收支增减变化情况
2016年本部门收入预算85.90万元,比上年增加13.25万元,增长18.23%,主要原因是增加工资福利;支出预算85.90万元,比上年增加13.25万元,增长/下降18.23%,主要原因是增加工资福利。
二、“三公”经费安排情况说明
2016年本部门“三公”经费预算安排4.78万元,比上年增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是与上年保持不变。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是与上年保持不变;公务用车购置及运行费4.1万元,比上年增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是与上年保持不变;公务接待费0.68万元,比上年增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是**与上年保持不变。
三、机关运行经费安排情况
2016年,本部门机关运行经费安排3.62万元,比上年增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是与去年持平。其中:办公费0.94万元,印刷费0,邮电费1.28万元,差旅费0,会议费0,福利费0,日常维修费0,专用材料及一般设备购置费0,办公用房水电费0,办公用房取暖费0,办公用房物业管理费0,公务用车运行维护费1.40万元等。
四、政府采购情况
2016年本部门政府采购安排0万元,其中:货物类采购预算0万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日,本部门占有使用国有资产总体情况为:无,分布构成情况为:无,主要实物资产数据情况为:无,资产变动情况为:无。
六、预算绩效信息公开情况
本单位财政预算资金拨付及时到位,资金支出符合规范,票据有效,不存在超范围、超标准支出。各项工作顺利开展,按期完成。
第四部分 名词解释
1、“三公经费”是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)费的国际旅费,国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出,公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车辆购置支出(含车辆购置税费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2、机关运行经费,是指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、水电费、福利费、维护费、公务用车运行维护费,物业管理费,委托业务费及其他费用。