2014年徐闻县人民政府办公室部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
徐闻县人民政府下设办公室,协助县政府领导处理县政府日常工作,设置6个内设机构:秘书组、综合组、督办组、机要组、信息组、调研组,列入决算编制的下属单位有信息办、应急办、小车定编办,挂靠单位有县法制局、县侨务局、县打击走私综合治理办公室。
主要职责
(一)检查、督促县政府各项决议、决定、重要工作部署,以及县政府领导同志重要批示的贯彻执行情况。
(二)处理报送县政府和县政府办公室的文电,草拟、审核以县政府、县政府办公室名义发布的文件和上报的请示、报告,负责县政府重大活动的组织安排。
(三)根据县政府的工作部署和县政府领导同志的指示,组织相关的调查研究,及时反映情况,提出建议。
(四)组织办理人大代表议案、建议、批评和意见及政协委员提案。
(五)收集、编辑、报送上级政府和县政府领导参阅的信息资料。
(六)协助县政府领导组织处理突发事件和重大事故。
(七)负责全县党政群机关、企事业单位小汽车定编审核、报批工作。
(八)协助县政府领导指导全县经济体制改革工作和提出经济体制改革工作的意见、建议。
(九)负责全县因公出国(境)人员的审核、上报工作。
(十)管理信息办、应急办、法制局、侨务局,配合上级主管部门做好本区域内无线电管理工作。
(十一)办理县政府领导交办的其他事项。
(二)人员构成情况
县人民政府办行政编制(未含县人民政府应急管理办公室)28名(含原县法制局4名,原县外事侨务局3名,原县打私办4名)。设主任1名,副主任4名;正副组(股)长8名。后勤服务人员数8名(含法制局、名事侨务局、打私办各1名)。
二、收入决算说明
收入决算总规模、各项收入决算。格式如下:
2014年收入决算304.466万元,其中:财政拨款收入304.466万元,其他收入0万元。
如有大额收入等需要特别说明的事项可在此一并说明。
三、支出决算说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下:
2014年支出决算304.466万元,其中:财政拨款支出304.466万元。
2014年财政拨款支出按用途划分,基本支出235.966万元,占77%,其中:工资福利支出210万元,对个人和家庭的补助0.46万元,商品和服务支出25.506万元,其他资本性支出等支出0万元;项目支出决算68.5万元,占22%,主要支出项目有公务用车运行维护费。
如有大额支出等需要特别说明的事项可在此一并说明。
四、“三公经费”支出说明
2014年“三公经费”财政拨款支出共11.4万元,具体情况如下(按照对应科目进行说明):
1.因公出国(境)费支出0万元,全年使用财政拨款安排厅机关、厅属我办出国团组0个、0人次。
2.公务用车购置费0万元,公车运行维护费支出11.4万元,主要包括:(1)报废0辆、更新购置0辆,购置支出 0万元,平均每辆0万元;(2)公务车保有量4辆,全年运行维护费支出11.4万元,平均每辆2.85万元。
3.公务接待费支出6.7万元。
2014年县政府办政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2015年县政府办财政预算基本情况及“三公”经费说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
徐闻县人民政府下设办公室,协助县政府领导处理县政府日常工作,设置6个内设机构:秘书组、综合组、督办组、机要组、信息组、调研组,列入决算编制的下属单位有信息办、应急办、小车定编办,挂靠单位有县法制局、县侨务局、县打击走私综合治理办公室。
主要职责
(一)检查、督促县政府各项决议、决定、重要工作部署,以及县政府领导同志重要批示的贯彻执行情况。
(二)处理报送县政府和县政府办公室的文电,草拟、审核以县政府、县政府办公室名义发布的文件和上报的请示、报告,负责县政府重大活动的组织安排。
(三)根据县政府的工作部署和县政府领导同志的指示,组织相关的调查研究,及时反映情况,提出建议。
(四)组织办理人大代表议案、建议、批评和意见及政协委员提案。
(五)收集、编辑、报送上级政府和县政府领导参阅的信息资料。
(六)协助县政府领导组织处理突发事件和重大事故。
(七)负责全县党政群机关、企事业单位小汽车定编审核、报批工作。
(八)协助县政府领导指导全县经济体制改革工作和提出经济体制改革工作的意见、建议。
(九)负责全县因公出国(境)人员的审核、上报工作。
(十)管理信息办、应急办、法制局、侨务局,配合上级主管部门做好本区域内无线电管理工作。
(十一)办理县政府领导交办的其他事项。
(二)人员构成情况
县人民政府办行政编制(未含县人民政府应急管理办公室)28名(含原县法制局4名,原县外事侨务局3名,原县打私办4名)。设主任1名,副主任4名;正副组(股)长8名。后勤服务人员数8名(含法制局、名事侨务局、打私办各1名)。
二、收入预算说明
收入预算总规模、各项收入预算如下:
2015年收入预算311.526万元,其中:财政拨款收入311.526万元,其他收入0万元。
三、支出预算说明
支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况如下:
2015年支出预算311.526万元,其中:财政拨款支出 311.526万元。
2015年财政拨款支出按用途划分,基本支出240.926 万元,占77%,其中:工资福利支出215万元,商品和服务支出25.506万元;项目支出70.6万元,占22 %,主要 办公事务支出。
四、“三公经费”支出预算情况
1、“三公经费”增减原因
2015年 部门的“三公经费”11万元,比2014年减少 0.4万元,“三公经费”变化的原因是: 节支
2、“三公经费”明细表