2015年 城监大队 部门预算基本情况及“三公”经费说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
大队内设机构有办公室、一中队、二中队,机动中队。主要负责县城规划建设、市政工程、公用事业、园林绿化,市容环境卫生等监察管理工作。
(二)人员构成情况
大队总人数66人,其中:1、在编在岗公务员14人。2、在编在岗工勤人员7人。3、在编在岗事业人员12人。4、退休人员5人。5、政府雇员24人。6、合同工4人。
二、收入预算说明
收入预算总规模、各项收入预算如下:
2015年收入预算 227 万元,其中:财政拨款收入 227 万元,其他收入 0 万元。
三、支出预算说明
支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况如下:
2015年支出预算 227 万元,其中:财政拨款支出 227 万元。
2015年财政拨款支出按用途划分,基本支出 151 万元,占 67 %,其中:工资福利支出 141 万元,商品和服务支出 10 万元;项目支出 76 万元,占 33 %,主要 政府雇员工资、社保费,城市整治事务支出。
四、“三公经费”支出预算情况
1、“三公经费”增减原因
2016年 城监大队 部门的“三公经费” 2.8 万元,比2015年增加(减少) 1.4 万元,“三公经费”变化的原因是:公车改革
2、“三公经费”明细表
2015年公共财政预算安排的“三公”经费预算表 单位:万元
项目
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金额
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“三公”经费合计
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4.2
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其中:(一)因公出国(境)支出
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0
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(二)公务用车购置支出
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0
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(三)公用运行维护支出
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4.2
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(四)公务接待费支出
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0
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