徐闻县审计局

  徐闻县审计局职能配置、内设

  机构和人员编制规定

  第一条 根据《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》、《广东省关于市县机构改革的总体意见》和《徐闻县机构改革方案》,制定本规定。

  第二条 县审计局是县政府工作部门,为正科级。

  第三条 中共徐闻县委审计委员会办公室设在县审计局,接受县委审计委员会的直接领导,承担委员会的具体工作,研究提出审计领域坚持党的领导、加强党的建设的政策建议,组织研究全县审计工作规划、重大政策和改革方案,协调推进和督促落实县委和县委审计委员会决策部署,研究提出年度审计项目计划。县审计局的办公室根据工作需要承担县委审计委员会办公室相关工作,接受县委审计委员会办公室的统筹协调。

  第四条 县审计局贯彻落实党中央和省委关于审计工作的方针政策和决策部署,按照县委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对审计工作的集中统一领导。主要职责是:

  (一)主管全县审计工作。负责对县级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖,对领导干部实行自然资源资产离任审计,对有关重大政策措施和宏观调控部署贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。

  (二)起草我县审计监督工作规章制度,制定并组织实施审计发展规划、专业领域审计工作规则和年度审计计划,对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,做出审计决定或提出审计建议。

  (三)向县委审计委员会提出年度县级预算执行和其他财政支出情况审计报告。向县政府和上级审计机关提出年度县级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受县政府委托向县人大常委会提出县级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向县委、县政府和上级审计机关报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向县委、县政府有关部门通报审计情况和审计结果。

  (四)直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定:有关重大政策措施和宏观调控部署贯彻落实情况;县级预算执行情况和其他财政收支,县级各部门预算执行情况、决算草案和其他财政收支;财政转移支付资金;使用县财政资金的事业单位和社会团体的财务收支;县政府投资和以县政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算,县重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况;自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况;县属国有企业和县政府规定的县属国有资本占控股或主导地位的企业境内外资产、负债和损益,县驻外非经营性机构的财务收支;有关社会保障基金、社会捐赠资金和其他基金、资金的财务收支;国际组织和外国政府援助、贷款项目;以及法律法规规定的其他事项。

  (五)按规定对县管党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。

  (六)组织实施对财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与县级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

  (七)依法检查审计决定执行情况,督促整改审计查出的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或县政府裁决中的有关事项,协助配合有关部门查处相关重大案件。

  (八)指导、监督全县内部审计和农村集体经济审计工作,核查社会审计机构对依法属于县审计局审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

  (九)贯彻落实党的人才发展政策,履行人才工作相关职责。

  (十)完成县委、县政府和上级审计机关交办的其他任务。

  (十一)职能转变。县审计局应当进一步完善审计管理体制,加强全县审计工作统筹,明晰审计机关职能定位,理顺内部职责关系,优化审计资源配置,充实加强一线审计力量,构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系;优化审计工作体制,坚持科技强审,完善业务流程,改进工作方式,加强与相关部门的沟通协调,充分调动内部审计和社会审计力量,增强监督合力。

  第五条县审计局设下列内设机构:

  (一)办公室。负责文电、会务、机要、档案、督办等机关日常运转工作。承担党群、纪检、信息、安全、保密、信访、政务公开、财务、新闻宣传、信息化建设、离退休人员服务等工作。组织办理人大代表建议和政协提案。承担重要文稿的起草和审稿有关工作,对审计成果进行综合利用。负责局财务和后勤保障管理工作。负责局的干部人事、机构编制、劳动工资、队伍建设、培训教育等工作。承担审计机关审计职业化建设的有关工作。联系特约审计员。负责处理县委审计委员会办公室的日常事务。

  负责拟订年度审计项目计划,建立计划动态管理。组织开展涉及全局或行业性的重点资金和重大项目审计。负责审计统计、负责督办督办管理全县审计项目。

  组织开展审计业务电子数据的采集、验收、整理和综合分析利用,组织对有关部门和国有企事业单位网络安全、电子政务工程和信息化项目以及信息系统的审计。

  负责推动建立健全内部审计制度,对县直部门和企事业单位内部审计机构进行业务指导,监督内部审计职责履行情况,检查内部审计业务质量。组织核查社会审计机构对依法属于县审计局审计监督对象的单位出具的相关审计报告。指导和监督农村集体经济审计工作。

  (二)法规审理股。负责审计法制建设,起草有关规范性文件和审计指南。参与起草财政经济及其相关规范性文件。组织审定拟向本级人大常委会提出的本级预算执行和其他财政收支情况审计工作报告。审理审计业务事项。负责对重大违纪违法问题线索的移送协调;承担局有关规范性文件的合法性审核工作。承担有关行政复议、行政应诉等工作。

  (三)整改监督股。督促整改审计查出的问题;牵头起草各类审计查出问题的整改情况报告;负责审计回访工作,调查了解审计人员工作纪律和有关情况,促进审计人员勤政廉政,依法办事,文明执法,严守纪律,提高审计工作质量和效率。

  (四)经济责任审计股。组织对县管党政主要领导干部、县属事业单位主要领导人员的经济责任审计。开展经济责任审计工作,承担全县经济责任审计工作的协调、管理和业务指导工作,承担县经济责任审计工作联席会议有关工作,负责草拟县经济责任审计工作相关文件。

  组织开展领导干部自然资源资产离任审计以及自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况审计。

  组织审计县属国有企业和县政府规定的县属国有资本占控股或主导地位的企业的资产、负债、损益及其境外国有资产投资、运营和管理情况;负责对县属国有企业主要领导人员的经济责任审计;组织审计县驻外非经营性机构的财务收支以及国际组织和外国政府援助、贷款项目;承担有关专项境外审计工作。

  (五)财税金融审计股。组织审计国家、省、市和县重大政策措施和宏观调控部署贯彻落实情况。组织审计本级财政预算执行情况、决算草案和其他财政收支情况及财政转移支付资金。组织审计全县政府债务、隐形债务和其他需要关注的债务。根据上级审计机关的授权,组织审计税收和社会保险费等情况。

  (六)行政事业审计股。组织审计县直财政预算拨款单位及下属单位的预算执行情况、决算草案和其他财政财务收支;组织审计县直行政和政法部门管理的行政、政法专项资金。组织审计县直相关部门及直属单位的教科文体专项资金;组织审计农业农村、扶贫开发以及其他相关公共资金和建设项目。

  组织审计县政府相关部门和其他单位受县政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支;

  (七)固定资产投资审计股。组织审计县政府投资和以县政府投资为主的经营性建设项目和非经营性建设项目以及其他关系到国家利益和公共利益的县属重大公共工程项目;组织审计县对口支援重大项目和资金;完成县委、县政府及上级审计机关交办的其他审计任务。

  第六条县审计局机关行政编制15名,行政执法专项编制2名,设局长1名、副局长3名;正副股长(主任)8名。

  第七条本规定由县委负责解释,具体解释工作由县委编办承担,其调整由县委编办按规定程序办理。

  第八条本规定自发布之日起施行。

  办公时间:上午8:30-12:00,下午14:30-18:00(法定节假日除外)

  机构负责人:蔡通

  办公地址:徐闻县红旗二路审计局

  联系方式:0759-4879729